PENGARUH AUDIT OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA MANAJEMEN PERGUDANGAN PT. TAZAR GUNA MANDIRI
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
_______________. (2022). Kontribusi Sektor Transportasi & Pergudangan 2023 Diproyeksi Tembus Rp 1000 Triliun.. Retrieved From Logistiknews.Id: https://Www.Logistiknews.Id/2022/11/29/Kontribusi-Sektor-Transportasi-Pergudangan-2023-Diproyeksi-Tembus-Rp-1000-Triliun/ (diakses 14 Juli 2023 pukul 19.45 WIB)
_______________. (2021). Sektor Transportasi dan Pergudangan Tumbuh Dua Digit. Apa Pendororngnya? https://ekonomi.bisnis.com/read/20210808/98/1427461/sektor-transportasi-dan-pergudangan-tumbuh-dua-digit-apa-pendorongnya (diakses 14 Juli 2023 pukul 21.15 WIB)
Armstrong, M. (2009). Handbook Of Performance Management: An Evidence-Based Guide To Delivering High Performance (11th Ed.). London: Kogan Page.
Anugrah, E. C., Tugiman, H., Triyanto, D. N. (2017). Audit Operasional, Pengendalian Internal, dan Manajemen Pergudangan: Studi pada Toserba Yogya. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 7 (2), 193-208.
Bormasa, M. F. (2022). Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja. Purwokerto: CV Pena Persada.
Drucker, P. F. (2006). The Effective Executive: The Definitive Guide To Getting The Right Things Done. New York: Harper Business.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hamdan, Kalalinggi, R., & Surya, I. (2018). Efektivitas Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Muara Jawa. E-journal Ilmu Pemerintahan, 6 (3), 1169-1182.
Kusuma, Y., Sumarauw, J. S. B., & Wangke, S. J. C. (2017). Analisis Sistem Manajemen Pergudangan Pada CV. Sulawesi Pratama Manado. Jurnal EMBA, 5(2), 602-611
Lama, R. D. G., Suyamto, & Suharyoko. (2021). Analisis Sistem Manajemen Pergudangan pada PT. Delta Merlin di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Widya Gancwara, 11(1), 1-14.
Lathifah, N. (2021). Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian Internal. Padang: CV. Insan Cendikia Mandiri.
Lestari, A. S. (2017). Pengaruh Pelaksana Audit Operasional Dan Pelaksana Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit(Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan). Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Manuaba, I. A., & Muliartha, R.M. K. (2019). Pengaruh Audit Operasional Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 322-350.
Mathis, R. L., & Jackson, J. (2018). Human Resource Management (15th Ed.). Boston: Cengage Learning.
Megawati, R. (2018). Pengaruh Audit Operasional Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Karyawan (Studi pada CV Karya Pratama Gemilang Bandung). JASa, 2(3), 27-33.
Muda, I., Erlina, Yahya, I., & Nasution, A. A. (2018). Performance Audit And Balanced Scorecard Perspective. International Journal Of Civil Engineering And Technology (Ijciet), 9(5),1321-1333.
Mustopa, Y., Astuti, H. M., & Sukmasari. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Tunjangan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), 27 (1), 47-54. DOI 10.23960/jak.v27i1.299
Mutmainah, I., Yulia, I. A., Mahfudz, A. Z., & Marnilin, F. (2021). Gap Analysis Untuk Mengetahui Kinerja Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jurnal Ilmu Manajemen Kesatuan, 10(1), 19-34. DOI: 10.37641/jimkes.v10i1.934
Noor, I. (2018). Peningkatan Kapasitas Gudang dengan Redesign Layout Menggunakan Metode Shared Storage. Jurnal JIEOM, 1(1), 12-18
Pandiangan, S. (2017). Operasional Manajemen Pergudangan. Panduan Pengelolaan Gudang. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Pandit, A. P., Kulkarni, M., & Samanta, I. (2017). Operational Auditing Hospitals. International Education and Research Journal, 3(10), 14-17.
Pitoy, H. W. W., Jan, A. B. H., & Sumarauw, J. S. B. (2020). Analisis Manajemen Pergudangan Pada Gudang Paris Superstore Kotamobagu. Jurnal EMBA, 8(3), 252 -260
Pramugar, R. N., & Sinaga, H. D. (2022). Mendobrak Dominasi Positivisme Hukum Dalam Audit Internal Di Indonesia: Studi Literatur Pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Journal Of Accounting Issues, 1(1), 41-45.
Purnomo, C. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Dwi Inti Mulia Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 11(10), 1-17.
Purba, R. B., & Umar, H. (2021). Kualitas Audit & Deteksi Korupsi. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
Puteri, M. A., Zabina, M. P., & Triputra, E. (2022). Telaah Sistem Manajemen Pergudangan Dalam Berbagai Metode Inventory. Seminar Sains dan Teknologi Kelautan, Gedung CSA Kampus Fakultas Teknik UNHAS Gowa 3 November 2022.
Putri, N., Adib, N. (2019). Studi Tentang Dampak Penerapan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Terhadap Peningkatan Kinerja Operasional Perusahaan (Studi Kasus Pada PT ZI-TECHASIA). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 7(2), 1-13.
Rachman, T. A., Sari, N. K., & Ilmi, M. (2022). Pengaruh Auidt Operasional Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi , 17(1), 81 – 90
Rahmi, R. T. (2018). Pengaruh Audit Operasional dan Pengedalian Persediaan Terhadap Efektivitas Audit Internal (Studi Pada PT Toyota Astra Finance). Jurnal JASa, 2(3), 54-64.
Robbins, S. P., DeCenzo, D.A., Coulter, M., & Anderson, I. (2013). Fundamentals Of Management (7th Ed.). London: Pearson.
Sari, A. N. & Priatana, R. D. (2023). Pengaruh Audit Operasional, Pengendalian Internal, dan Good Clinical Governance terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah SakitTipe B di Banda Aceh. JENSI, 7(1), 34-48.
Sholikah, T. & Praptiestrini. (2020). Analisis Pengaruh Audit Operasional, Pengendalian Internal, Good Clinical Governance dan Etika Bisnis Lembaga Rumah Sakit Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Jalan di RSU Ja’far Medika. SAREV, 2(2), 17-31.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Yusuf, N., & Nuryanti, Y. (2018). Analsisi Pergudangan di Bagian Gudang Barang Jadi (Finishgoods) PT Nipress Tbk, Cileungsi Bogor. Jurnal Manajemen Industri dan Logistik, 1(1), 7-13.
Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2018). Audit Internal Konsep Dan Praktik. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.22441/jdm.v6i2.21665
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Doktor Manajemen (JDM)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal Doktor Manajemen (JDM)
Program Doktor Manajemen - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercu Buana
Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta 11650
Tlp./Fax: +62215871335
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
View My Stats